海能技术(430476)2023年度财务报告显示,公司实现营业收入3.41亿元,同比增长19%,归母净利润达到4506万元,同比增长1.4%。公司保持着较高毛利水平,毛利率为68%,并在研发方面大力投入,研发费用率达到了16%。

2023年第四季度,公司经营状况显著改善,收入实现同比和环比双增长,分别增加了15%和85%,归母净利润更是同比上升27%,环比劲增433%。海能技术的产品广泛应用于科教研究和新兴产业的研发、检测分析,有望在设备更新换代及国产化替代趋势中受益。


公司继续加大研发投入和市场拓展力度,基于此,我们调整了对2024-2026年的盈利预测,预计在这三年内,公司归母净利润分别为0.55亿元、0.70亿元(原预测0.73亿元、0.91亿元)和0.87亿元,对应的每股收益(EPS)分别为0.65元/股、0.83元/股和1.03元/股,以当前股价计算,对应的市盈率(PE)分别为17.8倍、13.8倍和11.2倍。看好其液相色谱等新产品在未来实现销量增长。

2023年内,海能技术四大主营业务板块均实现稳步增长,其中液相色谱业务表现尤为突出,同比增长74%,而海外市场业务收入亦增长显著,增幅达88%。具体数据显示,液相色谱相关产品收入为3635.91万元,同比增长73.55%。四大系列产品总收入占据总收入比例超过90%,包括有机元素分析、色谱光谱、样品前处理和通用仪器系列,各自实现的营业收入分别为13461.32万元、7225.43万元、7073.79万元和3382.06万元,同比增长率分别为23.85%、13.97%、9.00%和27.78%。


针对未来发展规划,海能技术将重点关注宠物食品、预制菜、锂电核电等新能源、职业教育、材料分析检测等新兴领域,积极对接行业头部客户。同时,公司在海外市场的布局已经取得初步成果,2023年海外营业收入增至6271.82万元,增长率为87.97%。

产品研发方面,公司加速推进新品研发,尤其是在UHPLC(超高效液相色谱仪)和元素分析等领域取得突破,同时启动了网络版色谱工作站软件的研发工作,并完成了二氧化硫残留量测定仪、自动加酸仪、超高温超高压微波消解系统等产品的研发升级,以及T860全自动电位滴定仪的迭代更新。此外,公司还致力于数字化改革,已于2024年初成功上线SAP ERP系统和泛微OA办公系统。


在并购扩张方面,海能技术于2023年投资控股了济南海森分析仪器有限公司和天津海胜能光科技有限责任公司,借此机会涉足药品检验产品市场,并布局近红外光谱产品领域,不断扩大具有市场潜力的产品组合。


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