真灼财经2024年3月20日讯,扎根中国、面向全球的医疗设备及解决方案供货商 – 永胜医疗(01612.HK) 宣布其截至2023年12月31日止年度之全年业绩。
年内,集团收入录得稳健增长,按年升14.1%至718.0百万港元(2022年:629.2百万港元),主要由于成像一次性产品分部的20.0%增长以及呼吸产品分部的9.6%增长。受惠于收入增加、产能利用率及营运效率提高、汇率变动以及存货拨备减少,年内毛利同比增长45.4%至240.2百万港元(2022年:165.4百万港元),毛利率上升7.2个百分点至33.5%(2022年:26.3%)。
鉴于收入及利润率增长,集团在2023年转亏为盈,公司拥有人应占综合纯利达57.3百万港元(2022年:应占综合亏损17.4百万港元)。
董事会建议分派末期股息每股1.5港仙(2022年:无),连同中期股息每股1.25港仙(2022年:无), 2023年股息总额达每股2.75港 仙(2022年:2.5港仙),派息比率达31.4%。
呼吸产品分部
呼吸产品分部作为集团发展战略中不可或缺的一环,年内重回增长轨道,收入按年增长9.6%至274.9百万港元(2022年:250.8百万港元),占集团收入的38.3%。增长主要由于inspiredTM呼吸类器械及其专属耗材的销售增长10.2%。分部毛利率由20.6%大增至38.6%。
年内,集团积极透过参与临床研究促进产品的市场拓展,并对产品取得正面临床证据感到鼓舞。凭借市场对VHB20加湿器及HMEF2000/1000过滤器的正面评价,集团积极参与全球的贸易展览会以及有关呼吸护理的临床研讨会。此外,集团推出了O2FLO的升级产品O2FLO PRO,务求在更广泛的场景中为患者提供支持,从而扩大产品组合。
成像一次性产品分部
集团以OEM方式为一家全球领先的诊断成像解决方案供货商生产和销售成像一次性产品。作为深受信赖的合作伙伴,集团在设计及制造各种造影剂注射器及耗材部件方面为客户提供支持,助力对方在全球市场的拓展。
受惠于双方深化合作,以及全球对医学造影诊断服务的强劲需求,集团把握了成像一次性产品需求增长的机会。年内,成像一次性产品分部的收入按年增加20.0%至285.6百万港元(2022年:238.0百万港元),占集团收入的39.8%。由于产品组合变动,分部毛利率轻微减少至30.5%(2022年:33.9%)。
骨科支护复康器具分部
由于若干美国客户的订单延误,骨科支护复康器具分部的收入由69.1百万港元减少至58.7百万港元,占集团收入的8.2%。然而,分部毛利率由31.2%上升至35.2%,主要由于售价上升及汇率变动利好所致。
其他产品
为了进一步运用集团卓越的生产能力及医疗技术知识,以及丰富业务组合,集团近期进军健康护理及保健产品业务,为客户设计及生产一系列健康护理及保健器械以及解决方案。年内,健康护理及保健产品的收入由9.1百万港元增加195.6%至26.9百万港元。由于产品组合扩大及生产相关的成本上升,毛利率由34.9%减少至28.2%。
展望
展望未来,集团会致力推动多元化的增长策略,以呼吸产品及成像一次性产品为重心,同时探索新机遇,以进一步运用其医疗专业知识及卓越的生产能力。集团亦将探索其他细分市场,如健康护理及保健产品,为集团注入更大的增长动力。
永胜医疗主席蔡文成先生表示:「尽管宏观环境波动不断,集团很高兴能继续展现韧性,取得稳固和强劲的财务表现。纵然集团预期前路充满挑战,但集团坚信透过辛勤耕耘,集团定能稳步前行、克服逆境。在审慎理财及严格控制成本的同时,集团亦会继续投资于未来。」
「全新的制造和研发设施正兴建得如火如荼,新厂房不但能够提升营运效率,更有望透过自动化进一步改善利润空间。新设施亦让集团有能力开拓新的产品类别,以及发展潜在的订约开发及制造服务。除了升级硬件设施,集团将会全面升级操作系统,强化营销策略,使运作更流畅并扩大客户接触面。此外,集团会加强在科研创新的投入,支持技术发展及产品创新,提升技术实力和产品竞争力。以上各项努力都将推动集团迈向新的高峰,在2024年为股东带来可持续的回报。」
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