中材科技股份有限公司于近日举办的业绩说明会上公布,尽管2023年公司营业收入微增至258.9亿元,但归母净利润同比下降37.8%至22.2亿元,扣非归母净利润也下降10.7%至19.6亿元。公司面临的主要挑战为行业市场需求不及预期,以及其主要产品价格的大幅下跌,特别是玻纤价格持续近两年的下跌,对于业绩产生了较大影响。不过,从整体来看,公司仍跑赢了行业平均水平,尤其在玻纤产业方面,销量持续增长并维持了较高的产销率。

在展望2024年方面,公司及管理层表示将加倍努力实现“十四五”战略发展规划,预计随着整体经济增长动能逐步恢复,公司各产业所在行业需求也将恢复增长。公司所有产品销量增长,毛利率水平在价格下行情况下有所上升,显示出公司在盈利能力方面的行业领先地位。

详细来看,玻纤实现销售接近136万吨,同比增长近10%,叶片业务通过整合实现业绩大幅增长,锂电隔膜产能加速落地,而氢气瓶业务依旧保持优势竞争态势。尤其值得注意的是,锂电薄膜业务全年销售量同比增长53%,净利润增长54%,显示了其在市场需求快速增长中的强劲表现。

投资者关系活动还包括详细回答了来自投资者关于各产业的未来发展计划及战略调整的问题,其中包括玻纤业务的海外扩张计划、风电叶片业务的毛利率提升可能性,以及锂电隔膜业务在行业竞争加剧中的盈利前景。公司明确表达了在挑战中寻找机遇,通过技术创新和优化产业布局加速未来增长的决心。

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