东材科技在4月12日发布的2023年财务年报及2024年第一季度财务报告中显示,尽管公司2023年收入同比略有增长,达到37.37亿元,增幅为2.67%,但其归母净利润和扣非净利润分别同比下降了20.78%和12.80%,归母净利润为3.29亿元,扣非净利润为2.17亿元。此外,第一季度的营业收入虽同比上升7.26%,环比上升0.99%,达到9.21亿元,但归母净利润同比下降28.23%,环比大幅上升120.83%,仅为0.51亿元。

长城证券报告分析指出,尽管受益于新能源、电子、光学膜行业产品销量的提升,东材科技营收实现增长,但由于新能源材料行业厂商的大规模投资扩产导致行业利润空间被压缩,以及竞争加剧对公司盈利能力造成影响,公司净利润出现明显下滑。相关板块方面,公司在新能源材料/电子材料/光学膜/电工绝缘材料/环保阻燃材料等领域取得了不同程度的收入增长,与此同时,各相关板块毛利率也出现不同程度变化。

报告还提到,东材科技各项费用率和现金流动情况呈不同方向变动,包括销售费用、管理费用及财务费用的同比上升,以及研发费用的同比下降。特别是,由于12月发生的火灾事故及产品价格下跌对2024年第一季度净利润的承压,但预计随着火灾影响的逐渐消退及市场恢复,公司业绩有望在第二季度得到修复。

长城证券看好东材科技在新能源材料领域核心产品的全方位布局以及下游市场需求的增长,并强调公司在发电、输电和用电端的产品有望逐步放量,为公司未来的增长奠定基础。尽管面临短期困难,长城证券认为东材科技通过其在多个领域的深耕细作,未来发展前景依然光明。

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