西部超导公司于2024年3月30日公布的2023年财报显示,公司面对复杂经济环境和下游需求波动,实现了41.59亿元的营业收入,同比略降1.62%;归属于上市公司股东的净利润为7.52亿元,较上一年下降30.33%。尽管主营业务受到挑战,西部超导通过调整产品结构来应对市场变动,其中超导产品和高温合金材料表现抢眼。

报告指出,2023年西部超导的产品销售中,高端钛合金材料收入大幅减少至25.05亿元,下降21.96%,毛利率相比前年也有所下降。而超导产品收入增至9.85亿元,同比飙升57.94%,毛利率提高3.94个百分点;高性能高温合金材料收入达到4.74亿元,同比大增161.79%,毛利率提升12.57个百分点。

在盈利能力方面,公司全年毛利率为31.87%,下降7.58个百分点,净利率下降至18.38%,同比减少7.53个百分点。特别是在2023年第四季度,毛利率和净利率分别为28.05%和14.46%,均较前一季度有所下降。

中泰证券的分析师陈鼎如和殷通在点评报告中强调,尽管短期内西部超导面临盈利压力,主要由于下游需求波动,公司通过加强在超导产品和高温合金领域的发展,及时调整产品结构,保持了营业收入的稳定。他们对公司长期的投资价值保持乐观态度,并指出公司的研发投入持续增加以及重点项目的快速推进将为公司未来的发展增添动力。

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