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指标 2024中报 2024一季报 增长率 分析

基本每股收益(元) -0.0392 -0.0346 -13.29% 分析:每股收益减少超过3%,公司业绩下滑

扣非每股收益(元) -0.0451 - - 缺少一季报数据,无法分析

稀释每股收益(元) -0.0392 -0.0346 -13.29% 与基本每股收益相同,业绩下滑

每股净资产(元) 2.3552 2.3543 0.04% 增长微小,无显著变化

每股资本公积(元) 0.5855 0.5810 0.77% 增长微小,无显著变化

每股未分配利润(元) 0.5279 0.5325 -0.86% 微小下降,无显著影响

每股经营现金流(元) 0.0817 0.0063 1198.41% 显著增长,但需注意是否为一次性因素导致

营业总收入(元) 2.368亿 8923万 165.36% 显著增长,公司业务扩张或市场需求增加

毛利润(元) 6057万 2840万 113.31% 显著增长,成本控制或产品提价有效

归属净利润(元) -2441万 -2154万 13.31% 亏损减少,但仍需关注扭亏为盈

扣非净利润(元) -2805万 -2374万 18.24% 扣非净利润亏损减少,经营状况改善

营业总收入同比增长 -5.34% 83.33% -106.26% 显著下滑,需关注市场变化或公司策略调整

归属净利润同比增长 41.84% 19.64% 113.02% 净利润同比增长显著,扭亏为盈有望

扣非净利润同比增长 45.78% 16.86% 171.67% 扣非净利润同比增长显著,经营效率提升

单季度营业总收入同比 -26.76% 83.33% -130.09% 单季度收入大幅下滑,需警惕市场波动

单季度归属净利润同比 81.07% 19.64% 312.63% 单季度净利润同比大幅增长,业绩改善

单季度扣非净利润同比 81.43% 16.86% 385.98% 单季度扣非净利润同比大幅增长,经营向好

单季度营业总收入环比 65.37% 24.37% 168.22% 环比增长显著,市场需求增加或销售策略有效

单季度归属净利润环比 86.67% 74.17% 17.10% 环比增长,业绩持续改善

单季度扣非净利润环比 81.88% 71.38% 14.71% 环比增长,经营效率提升

净资产收益率(加权) -1.66% -1.46% -13.70% 净资产收益率下降,盈利能力减弱

毛利率 25.58% 31.82% -19.74% 毛利率显著下降,成本控制或产品结构变化

净利率 -10.57% -24.82% 57.38% 净利率提升,但仍为负值,需继续改善

预收账款/营业收入 0.00 0.02 -100.00% 预收账款减少,需关注客户支付能力或销售策略

销售净现金流/营业收入 0.55 0.38 44.74% 销售净现金流占营业收入比例提升,现金流状况改善

经营净现金流/营业收入 0.21 0.04 425.00% 经营净现金流大幅提升,现金流管理有效

流动比率 1.36 1.35 0.74% 流动比率略有提升,短期偿债能力稳定

速动比率 0.54 0.52 3.85% 速动比率略有提升,短期偿债能力略有增强

现金流量比率 0.05 0.00 - 现金流量比率增加,但绝对值仍较低,需关注现金流状况

资产负债率 42.13% 43.09% -2.23% 资产负债率略有下降,财务风险略有降低

权益乘数 1.73 1.76 -1.69% 权益乘数略有下降,财务杠杆效应减弱

产权比率 0.73 0.76 -3.95% 产权比率略有下降,财务结构相对稳定

总资产周转天数(天) 1979.54 2647.54 -25.28% 总资产周转天数减少,运营效率提升

存货周转天数(天) 832.89 1243.08 -33.03% 存货周转天数显著减少,库存管理效率提升

应收账款周转天数(天) 158.06 221.81 -28.76% 应收账款周转天数减少,收款效率提升


数据背离现象分析:


每股经营现金流大幅增长,需关注是否为一次性因素导致。

毛利率显著下降,需分析成本控制或产品结构变化的原因。

预收账款/营业收入显著下降,需关注客户支付能力或销售策略是否调整。


不合逻辑的数据和漏洞:


现金流量比率的增加是正值到非零的变化,但绝对值仍较低,需持续关注现金流状况。

其他数据未发现明显不合逻辑之处,但需结合具体业务环境和市场情况进行深入分析。

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