转载光启技术(SZ002625)$ 业绩说明会主要敏感问题表述 1,(0:11:17 ) 目前已开始三期筹建,以确保2025年任务完成。2,(0:16:15)战投问题:我们苛刻挑剔,已和许多潜在投资者交流对接,多项工作很顺利,已基本完成,3汽车检测:数据采集已基本完成,已完成标准制定答辩,随后是专家鉴定,标准公布。4:订单问题(0:21:30):采用定点模式。(我的理解是,拿到定点任务就等于今后会签订订单。通常情况是首先下达研制任务,签订研制订单,随后研制并定型,随后立即生产。甚至生产一定量后,才会谈论单价,签订单)。今年公司顺利拿下这一领域几乎所有定点任务。5 二期扩产安排:目前基建完成,部分已开始生产。九月开始二期扩产不断扩大,当前总量有限。正在努力加速扩产以及三期筹建落实,以满足今后更大规模的研制和生产任务。7民用扩展方面(0:25:40)都是头部企业主动和我们积极对接,以及技术方面的定制和验证。电子装备,新能源,汽车有更广泛的推进,请保持耐心。8低空经济(0:28:45):有相关工作正在推进,主要以无人机为主。9,中报计提:我的理解是大概率以后回冲。10,超材料产品:也就是电磁调制赋能结构件。是目前公司的主要利润来源之一。随着电子设备赋能,未来会占公司收入来源的主导地位。11,两个多亿研发收入毛利率不确定。12.公司几十亿的闲置资金:是10到100的资金储备。13,16多亿的订单:今年都会确认收入。14,0:45整体军工上半年订单不好:光启业绩目前属于第一增长曲线,目前300多项研制任务都是定点任务。其他军工企业基本都到不了这一级别,只能走市场订单路线。上半年,公司研制任务是重点。15,三期扩产(0:58):参照一期二期合计产能,估计160吨。超材料只是运用初期,以销定产,按国家需要扩产,不同于一般产业,一般市场,远远还谈不到产能过剩。三期产能计划是基于大数据,只是面对2025年底,2026年初需求增长的扩产计划。对于持续的超材料需求增长,我们已展望到2035年。对啦。漏掉一点:光启超材料技术国内应该10年内领先(记得是笑着说的),没有竞争对手。今年底之前应该还有订单公布。

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