净利润下滑:归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,同比下降39.00%,与半年度的增速基本持平。从三季报看,公司主营业务基本稳定,前三季度公司实现营业收入149.57亿元,同比增长7.76%;第三季度单季度主营收入60.27亿元,同比上升18.55%。下面主要分析一下影响业绩下降的主要因素及展望:
1.期间费用
研发费用6.165亿元,同比增长26.88%。财务费用6001万元,同比增长147.71%,可能主要是汇兑损失影响,美元对人民币汇率中间价三季末比年初下降1.06%;10月30日,比年初上涨1.87%,汇率已逐步向上走且已高于年初,全年来看转回可能很大。
2.存货跌价准备
计提存货跌价准备3.164亿,增长约775%,主要原因是今年以来储能电池原材料价格持续下跌所致,如碳酸锂年初10万元/吨左右,三季末为7-8万元/吨左右,近来硫酸锂价格在底部盘整,若导致跌价的因素消失或改善时,有转回的可能。
2. 参股公司亏损
德赛电池主要参股公司有2家,分别是湖南德赛、德赛矽镨,且所占股份都为70%。依据“归属于少数股东的综合收益总额”7671万元测算,子公司亏损为25570万元,归属于母公司部分为17899万元。根据《2024年8月28日投资者关系活动记录表》记载储能电芯上半年亏损1.38亿元,而依据半年报归属于少数股东的综合收益总额5348万元测算,子公司亏损1.7827亿元,湖南德赛电芯业务亏损占了大头。从归属于少数股东的综合收益总额单季看:三季度-2323万、二季度-4258万元,对应子公司亏损:三季度亏损7743万元、二季度亏损14193万元,从最近的二、三季度看,子公司已减亏明显。随着2家新投产的子公司产能爬坡,相信业务会逐步得到体现。
注意:不能作为投资依据!$德赛电池(SZ000049)$
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