8月30日,欣旺达披露半年报。

半年报显示,公司2024年上半年实现营业收入239.18亿元,同比增长7.57%;实现归属于上市公司股东的净利润8.24亿元,同比增长87.89%;扣非净利润8.1亿元,同比增长119.27%。

01 全年业绩可期

尽管当前新能源行业面临一定产能过剩等压力,但2024年以来,欣旺达的业绩依旧延续着快速增长趋势。

价格压力依旧

在2023年锂价的大幅震荡之际,哪怕是利润丰厚的电池环节,利润空间也在不断被压缩。

数据显示,2023年动力电池价格整体出现腰斩,三元电池和磷酸铁锂电芯年初价格分别为1.08元/Wh、0.97元/Wh,年末却降至0.49元/Wh、0.43元/Wh。

时至今日,虽然产品价格虽然逐渐企稳,但仍旧处于接近成本线的历史低位,三元电芯和磷酸铁锂电芯价格分别维持在0.48元/Wh和0.43元/Wh左右。

仍有增长空间

从业务划分来看,欣旺达主要拥有消费类电池、电动汽车类电池以及储能系统三大板块。

消费类电池仍是欣旺达最重要的业务,上半年实现营收132亿元,占总营收的55.19%;电动汽车类电池实现营收62.01亿元,占总营收的25.93%;储能系统实现营收5.59亿元,营收占比16.40%。

其中,动力电池上半年出货量合8.33GWh,出货量同比增加66.93%。实现收入62.01亿元,较去年同比增长19.58%。

从单季度来看,欣旺达今年今年一季度实现开门红,总营收109.75亿元,同比增长4.74%;实现归母净利润3.19亿元,同比增长293.45%。

今年二季度,欣旺达主营收入129.43亿元,同比上升10.08%;实现归母净利润5.05亿元,同比下降16.25%。

一般来看,下游新能源汽车市场的旺季集中在下半年,这一时期,动力电池的需求和备货量显著增加,企业将进入业绩释放期。

今年,欣旺达的业绩已经在一季度开始释放,这也为全年业绩打开了想象空间。

02 提升核心竞争力

关于业绩向好,欣旺达表示:2024上半年,公司扣除非经常性损益后的净利润同比上升,主要原因为经营计划有序开展。随着市场营销力度加大,主营业务收入稳步增长,盈利能力提高。

今年上半年,欣旺达坚持可持续发展战略,通过持续创新提升产品质量和技术水平,强化产学研合作,同时理性规划扩张产能。

可持续发展方面,欣旺达制定了四大支柱可持续发展战略,并下设20个子目标,节能减碳成效显著。

在产品制造过程中,欣旺达使用可再生原材料;园区建设中,贯彻智慧能源和低碳理念,打造源网荷储一体化的零碳园区,已有4家子公司获得PAS 2060碳中和认证证书成为公司首批“碳中和园区”。

技术创新方面,欣旺达在先进技术和系统集成方面持续加大研发,上半年发布了“闪充”电池3.0系列产品,且持续研发固态电池、锂金属电池、硅负极高比能电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池等先进电池产品,均已取得一定进展。

同时,开展电动汽车电芯及 BMS、储能系统、新材料、 氢能技术等方面研发,现已与等多所国内知名高校、科研院所开展产学研合作。

产能扩张方面,在夯实消费类电池基本盘的同时,欣旺达还将电动汽车类电池视作重要增量。

目前,欣旺达已在国内的广东、江苏、浙江、山东、江西、四川、湖北等省份,以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等国家布局多个生产制造基地。

其中海外市场近年来发展十分迅速,上半年海外销售收入占同期营业收入 30%以上。

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