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亚朵生活控股有限公司(ATAT.NASDAQ)发布的 2024 年第四季度及全年未经审计财务报告显示,公司在业务规模和财务业绩上取得了显著增长,但在运营方面也面临着一些挑战。

从财务数据来看,亚朵在 2024 年展现出强劲的增长势头。全年净收入增长 55.3%,达到 72.48 亿元(99.3 亿美元),净利润增长 72.2%,达到 12.73 亿元(17.4 亿美元)。第四季度的表现同样出色,净收入增长 38.5%,净利润增长 50.5%。这些增长主要得益于管理加盟酒店和零售业务的扩张。管理加盟酒店全年收入增长 53.3%,达到 41.49 亿元(56.8 亿美元),这得益于酒店网络的持续扩张,管理加盟酒店数量从 2023 年底的 1178 家增加到 2024 年底的 1593 家。零售业务全年收入增长 126.2%,达到 21.98 亿元(30.1 亿美元),这得益于品牌的广泛认可、有效的产品创新和开发,以及产品种类的成功拓宽。

在运营方面,亚朵的酒店网络规模持续扩大。截至 2024 年 12 月 31 日,共有 1619 家酒店在运营,共计 183,184 间客房,与 2023 年相比,酒店数量和客房数量分别增长了 33.8% 和 32.8%。此外,还有 741 家管理加盟酒店正在开发中。然而,亚朵也面临着一些运营挑战。从关键运营数据来看,平均每日房价(ADR)和每间可售房收入(RevPAR)有所下降。2024 年全年 ADR 为 437 元,低于 2023 年的 464 元;第四季度 ADR 为 420 元,低于 2023 年同期的 438 元。2024 年全年 RevPAR 为 351 元,低于 2023 年的 377 元;第四季度 RevPAR 为 337 元,低于 2023 年同期的 358 元。入住率也略有下降,2024 年全年入住率为 77.4%,低于 2023 年的 77.8%;第四季度入住率为 77.0%,低于 2023 年同期的 78.4%。

互联网上部分行业分析师认为,亚朵的增长模式显示出其在市场中的竞争力,尤其是在零售业务上的突破,为公司带来了新的盈利增长点。然而,也有观点指出,ADR 和 RevPAR 的下降可能反映出市场竞争的加剧,亚朵需要进一步提升品牌价值和服务质量,以维持盈利能力。

亚朵在 2024 年实现了业务规模的扩张和财务业绩的显著增长,这得益于其在管理加盟酒店和零售业务上的成功策略。然而,公司也面临着市场竞争带来的挑战,特别是在 ADR 和 RevPAR 下降的情况下,需要加强运营管理和品牌建设。展望未来,亚朵计划在 2025 年继续扩大业务规模,预计净收入将增长 25%。若想实现这一目标,亚朵需在保持业务增长的同时,有效应对市场竞争,提升运营效率和服务质量。

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