豪能股份发布的2024年半年度业绩预告显示,公司归母净利润预计达到1.6亿至1.7亿元,同比增长79.4%至90.6%;扣非归母净利润预计为1.5亿至1.6亿元,同比增加83.9%至95.8%。这一盈利增长主要得益于公司在新能源汽车和差速器业务方面的突破。

公司在24Q2的表现尤为显著,归母净利润预计为0.8亿至0.9亿元,同比增长74.9%至96.7%,环比增加0.5%至13.1%;扣非归母净利润为0.8亿至0.9亿元,同比增长67.9%至90.1%,环比变动介于-3.0%至9.8%之间。

报告指出,豪能股份在新能源差速器业务方面取得了显著进展。23年差速器业务营收增长至2.7亿元,同比增长124.6%,尽管毛利率为-1.9%,但随着新能源汽车渗透率的提升,24H1毛利率正在逐步改善。此外,公司订单充足,与多个新能源汽车制造商开展合作,提升了整体业务规模和毛利率。

公司还在积极开发新产品,推动新能源空心电机轴和高精密同轴行星减速器的产线建设,提高生产能力。其中,部分新能源汽车用空心电机轴项目设备已到位并进行调试,新能源汽车用减速器产品部分零件也已实现量产,机器人用减速器处于项目开发阶段。

航空业务方面,豪能股份23年实现收入2.2亿元,同比增长14.5%。成都经开区的厂房已经实现量产,净利润为0.6亿元,同比减少28.2%,但跌幅较小。公司在航空零部件研发制造和无人机零部件项目方面也取得了进展,未来该领域业务规模有望进一步扩大。

西南证券预测,豪能股份2024-2026年每股收益(EPS)将达0.52元、0.63元和0.79元,三年归母净利润年复合增长率为35.95%,维持“买入”评级。

风险提示方面,公司面临原材料价格波动、主机厂价格调整、新业务进度滞后等风险。

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